Nota de Empenho: 0114/2025
Histórico do Empenho:
Favorecido:
Data do Empenho:
Valor do Empenho Ordinário :
Unidade Orçamentária:
Elemento de Despesa:
 Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
LIQUIDAÇÃO PAGAMENTO
ANONUMERODATA LIQUIDAÇÃOVALOR LIQUIDADO
2025000000128/02/2025R$ 2.304,36
  Total:R$ 2.304,36
ANOEMPENHODATA PGTPARCELAVALOR PAGO
202511417/03/20250000001R$ 2.304,36
   Total:R$ 2.304,36
Código de verificação: 136788