Nota de Empenho: 0068/2025
Histórico do Empenho:
Favorecido:
Data do Empenho:
Valor do Empenho Ordinário :
Unidade Orçamentária:
Elemento de Despesa:
 Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
LIQUIDAÇÃO PAGAMENTO
ANONUMERODATA LIQUIDAÇÃOVALOR LIQUIDADO
2025000000128/02/2025R$ 7.091,36
  Total:R$ 7.091,36
ANOEMPENHODATA PGTPARCELAVALOR PAGO
20256810/03/20250000001R$ 7.091,36
   Total:R$ 7.091,36
Código de verificação: 502219