Nota de Empenho: 0068/2025
Histórico do Empenho:
Favorecido:
Data do Empenho:
Valor do Empenho Ordinário :
Unidade Orçamentária:
Elemento de Despesa:
 Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
LIQUIDAÇÃO PAGAMENTO
ANONUMERODATA LIQUIDAÇÃOVALOR LIQUIDADO
2025000000104/02/2025R$ 3.456,92
  Total:R$ 3.456,92
ANOEMPENHODATA PGTPARCELAVALOR PAGO
20256805/02/20250000001R$ 3.456,92
   Total:R$ 3.456,92
Código de verificação: 473436